1.负责采购部门业务入账、付款申请登记审核;
2.配合审核采销价格合理性,并操作加价、改价及产品毛利测算
3.往来询证函发函、核对及情况登记
4.安排整理每周的付款清单
5.往来业务收付款核销
6.每月进行库存帐核对
7.每半年参与库存商品盘点工作并编制报告
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