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采购部岗位职责集锦 篇13

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  1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律,服从管理努力工作。

  2、配合采购部门做好工作。

  3、按采购合同(或保管入库单)在供应链里做订单,注意税率17%,3%,6%,普通为0%。督促保管员及时将上交入库单据,并填好价格给财务部会计留存一份。

  4、来时对采购数量、单价与合同订单核对,同时核对保管员入库单,经核对单价、入库数量与开具无误后填写入库审批单,经主管采购、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。

  5、审核时,入库数量以我公司检斤单为准,如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决,协商结果应经当事人签字。

  6、采购物资付款,由采购核算员请款,经采购批准、经采购经手人确认,财务审核确认帐面已挂帐欠款,主管经理批准后,交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目,电汇需确认好供应商帐号地址等,一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据,无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”,核算员做好记录。

  7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等,记录时应

  有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据,以使采购费用及时入账。

  8、每月记录入帐,记录往来帐,并与财务核对。

  9、完成领导临时交办的其他任务。

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