1、协助稽核审计组长建设新形势下的新的审计体系,转变审计职能,从审计时间、审计内容、审计方式,审计范围上进行改变;
2、协助稽核审计组长制定、编制稽核组年度审计计划、工作方案等,并具体负责实施;
3、按照月度稽核审计计划,开展以经济业务为主的内部财务控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
4、负责稽核审计工作底稿、审计报告和审计调查报告的编写初稿;
5、协助稽核审计组长负责做好每个审计项目有关的稽核审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。
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